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答疑老师:王苗苗老师
企业开展研发活动中实际发生的研发费用,形成无形资产的,按照无形资产成本加计在税前摊销。 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行,年报填正确的 查看全部回复
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答疑老师:patience
餐饮费的用途是什么 查看全部回复
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答疑老师:高老师
执行什么会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果你在税务系统申报了,是需要先预缴的 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
冲掉的已经不能调回了,这3000可以计入22年的费用了 查看全部回复
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可以正常入账 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
不需要 查看全部回复
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1.汇算应退税金额60-23=37万元 借:所得税费用(执行小企业会计准则的用此科目)-37 以前年度损益调整(执行企业会计准则的)-37 dai:应交税费-应交企业所得税 -37 2.抵减本年二季度所得税 借:所得税费用-当期所得税12 dai:应交税费-应交企业所得税12 3.收到退税 借:银行存款15 dai:应交税费-应交企业所得税15 查看全部回复
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如果不是高新企业的研发费用加计扣除需要税务局备案的。可以更正申报的 查看全部回复
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正常 查看全部回复
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为什么不给呢?需要文件判断是否属于不征税收入的呀 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
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是什么原因要调整呢 查看全部回复
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是实际用于研发的材料吗,还是人为增加研发费用! 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
借方 查看全部回复
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你申报的财务年报 查看全部回复
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答疑老师:小小
是高企吗? 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
需要填的表格是一样的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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公众号:会计宝
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